Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzgesetz 2009, das Bundesfinanzgesetz 2010 sowie das Bundesgesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2009 bis 2012 und das Bundesfinanzrahmengesetz 2010 bis 2013 erlassen werden, geändert werden

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Bundesfinanzgesetzes 2009

Das Bundesfinanzgesetz 2009, BGBl. I Nr. 49/2009, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 78/2009, wird wie folgt geändert (2. BFG-Novelle 2009):

1. In Artikel VI Abs. 1 Z 3 wird der Punkt nach der lit b durch einen Strichpunkt ersetzt und wird folgende neue lit c angefügt:

         „c) beim Voranschlagsansatz 1/41148 für Ausgaben im Zusammenhang mit Eisenbahn-Infrastruktur in Verbindung mit tatsächlichen Mehreinnahmen beim Voranschlagsansatz 2/41137.“

2. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) werden eingefügt:

a) nach dem Voranschlagsansatz 2/23624:

„2/23704/43 Ersatzzeitenabgeltung“

b) nach dem Voranschlagsansatz 1/32013:

„1/32015    Bezugsvorschüsse

          13

          23“

c) nach dem Voranschlagsansatz 2/32017:

„2/32019    Bezugsvorschussersätze

          13

          23“

d) beim Voranschlagsansatz „1/30908 Aufwendungen“ die Anmerkung „1/30908 Hievon 2009 4,300 Millionen Euro zusätzliche Mittel für den Entfall der Studienbeiträge“

3. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lauten bei den nachstehend angeführten Voranschlagsansätzen die Voranschlagsbeträge sowie die entsprechenden Summenbeträge:

 

 

„Millionen Euro

1/23

Pensionen:

 

1/230

Bedienstete der Hoheitsverwaltung des Bundes:

 

1/23000/43

Ruhebezüge........................................................................................................

2 572,198

 


 

 

Millionen Euro

1/231

Ersätze an Länder:

 

1/23107/43

Ersätze für Pensionen der Landeslehrer.............................................................

1.080,245

 

 

 

1/232

Sonstige Bedienstete (ausgegl. Institutionen):

 

1/23200/43

Ruhebezüge........................................................................................................

91,556

 

 

 

1/235

Sonstige Pensionsleistungen (ÖBB, PTA, ÖBf):

 

1/2350

Österreichische Bundesbahnen:

 

1/23507

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen).......................................................

2 102,118

              22

 

0,001

              33

 

2 102,117

 

 

 

1/2351

Ämter gem. Poststrukturgesetz:

 

1/23517/33

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen).......................................................

1 201,504

 

Summe 235…

3 312,841

 

Gesamtausgaben 23…

7 793,867

 

 

 

58

Finanzierungen, Währungstauschverträge:

 

1/581

Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) –

Zinsen:

 

1/58108/43

Verzinsung und Aufgeld – NETTO...................................................................

6 988,783

1/582

Finanzierungen, Währungstauschverträge (WTV) –

Aufwand:

 

1/58208/43

Sonstiger Aufwand – NETTO...........................................................................

308,765

 

Summe 1/58…

7 438,881

 

Gesamtausgaben 58

109 208,237“

4. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) erhalten die „Zusammenfassung nach Rubriken und Untergliederungen“ sowie die Gegenüberstellungen Anlage I.a, Anlage I.b sowie Anlage I.c jeweils die aus der Anlage ersichtliche Fassung.

Artikel 2

Änderung des Bundesfinanzgesetzes 2010

Das Bundesfinanzgesetz 2010, BGBl. I Nr. 50/2009, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 78/2009, wird wie folgt geändert (2. BFG-Novelle 2010):

1. In Artikel VI Abs. 1 Z 3 wird der Punkt nach der lit b durch einen Strichpunkt ersetzt und werden folgende neue lit c und d angefügt:

         „c) bei allen Voranschlagsansätzen des Paragrafen 1/4600 für Leistungen gemäß Finanzmarktstabilitätsgesetz in Verbindung mit tatsächlichen Mehreinnahmen beim Voranschlagsansatz 2/51257;

          d) bei allen Voranschlagsansätzen des Ausgabentitels 117 für Zahlungen an jene Beamte, die bis zu ihrer Versetzung in den Ressortbereich des Bundesministeriums für Inneres zur Dienstleistung gemäß § 17 des Poststrukturgesetzes, BGBl. Nr. 201/1996, zugewiesen waren, in Verbindung mit tatsächlichen Mehreinnahmen beim Voranschlagsansatz 2/11705.“

2. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) werden eingefügt:

a) nach dem Voranschlagsansatz 1/14618:

„1/1462       Wohnheime und Seminarzentren:

1/14620/41  Personalausgaben

1/14627/22  Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen)

1/14628/41  Aufwendungen“

b) nach dem Voranschlagsansatz 2/14614:

„2/1462        Wohnheime und Seminarzentren:

2/14624/41  Erfolgswirksame Einnahmen“

c) nach dem Voranschlagsansatz 2/23624:

„2/23704/43 Ersatzzeitenabgeltung“

d) nach dem Voranschlagsansatz 1/32013:

„1/32015       Bezugsvorschüsse

          13

          23“

e) nach dem Voranschlagsansatz 2/32017:

„2/32019          Bezugsvorschussersätze

         13

         23“

f) beim „Ausgaben- und Einnahmenparagraf 1462“ jeweils die Anmerkung „Anwendung der Flexibilisierungsklausel“

g) beim Voranschlagsansatz „1/30908 Aufwendungen“ die Anmerkung „1/30908 Hievon 2010 4,300 Millionen Euro zusätzliche Mittel für den Entfall der Studienbeiträge“

h) nach dem Voranschlagsansatz 2/11704:

„2/11705/42 Refundierungen von Post und Telekom

3. Im Bundesvoranschlag (Anlage I) lauten auf Grund der Verlängerung des Flexibilisierungsprojektes „Heeresdruckerei“  sowie im Hinblick auf das neue Flexibilisierungsprojekt „Wohnheime und Seminarzentren“ bei den nachstehend angeführten Voranschlagsansätzen die Voranschlagsbeträge sowie die entsprechenden Summenbeträge:

 

 

„Millionen Euro

 

1/141

Heer und Heeresverwaltung:

 

1/14100/41

Personalausgaben.....................................................................................................

911,185

1/14107

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen).............................................................

135,443

              21

..................................................................................................................................

7,979

              22

..................................................................................................................................

13,213

              41

..................................................................................................................................

114,251

1/14108/41

Aufwendungen.........................................................................................................

887,638

 

Summe 141…

2 014,437

 

 

 

1/146

Flexibilisierte Einrichtungen:

 

1/1460

Heeresdruckerei:

 

1/14600/41

Personalausgaben.....................................................................................................

1,067

1/14607/22

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen).............................................................

.........

1/14608/41

Aufwendungen.........................................................................................................

0,705

 

Summe 1460…

1,772

1/1462

Wohnheime und Seminarzentren:

 

1/14620/41

Personalausgaben.....................................................................................................

2,934

1/14627/41

Aufwendungen (Gesetzl. Verpflichtungen).............................................................

0,091

1/14628/41

Aufwendungen.........................................................................................................

4,752

 

Summe 1462…

7,777

 

Summe 146…

16,785

 

 

 

2/141

Heer und Heeresverwaltung:

 

2/14104

Erfolgswirksame Einnahmen...................................................................................

13,801

              21

..................................................................................................................................

0,040

              37

..................................................................................................................................

0,070

              41

..................................................................................................................................

13,691

 

Summe 141…

22,704


 

 

Millionen Euro

2/146

Flexibilisierte Einrichtungen:

 

2/1460

Heeresdruckerei:

 

2/14604/41

Erfolgswirksame Einnahmen...................................................................................

0,090

2/1462

Wohnheime und Seminarzentren:

 

2/14624/41

Erfolgswirksame Einnahmen...................................................................................

0,930

 

Summe 146…

1,030“

 

4. Im Allgemeinen Teil des Personalplans (Anlage IV des Bundesfinanzgesetzes 2010)  lautet  Punkt 4. Abs. 4:

„(4) Die Bindung freier Planstellen aus dem Annex zum Personalplan zur Verwendung im Teil II.A ist ausgeschlossen. Ausgenommen davon sind Bindungen von bis zu 1.000 PT-Planstellen zur Versetzung von Beamtinnen und Beamten der Ämter gemäß Poststrukturgesetz in den Bereich des Bundesministeriums für Inneres.“

Artikel 3

Änderung des Bundesgesetzes, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2009 bis 2012 und das Bundesfinanzrahmengesetz 2010 bis 2013 erlassen werden

Das Gesetz, mit dem das Bundesfinanzrahmengesetz 2009 bis 2012 und das Bundesfinanzrahmengesetz 2010 bis 2013 erlassen werden, BGBl. I Nr. 51/2009, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 78/2009, wird wie folgt geändert (2. BFRG 2009 bis 2013-Novelle):

1. In Artikel 1 erhält die Tabelle im § 1 folgende Fassung:

 

Rubrik

Bezeichnung

Art der Aus-gabenbeträge

Jahr (Beträge in Millionen €)

2009

2010

2011

2012

0,1

Recht und Sicherheit

fix

7.895,533

7.911,821

8.010,6

8.097,1

 

 

variabel

78,251

95,202

102,0

95,2

 

Summe 0,1

 

7.973,784

8.007,023

8.112,6

8.192,3

 

 

 

 

 

 

 

2

Arbeit, Soziales, Gesundheit und Familie

fix

18.218,399

18.807,425

18.769,8

19.067,6

 

 

variabel

13.347,344

14.202,711

14.762,0

15.133,0

 

Summe 2

 

31.565,743

33.010,136

33.531,8

34.200,6

 

 

 

 

 

 

 

3

Bildung, Forschung, Kunst und Kultur

fix

11.462,527

11.869,610

11.932,9

12.023,2

 

 

 

 

 

 

 

4

Wirtschaft, Infrastruktur und Umwelt

fix

16.386,907

7.163,333

6.066,4

6.457,4

 

 

variabel

1.976,188

1.956,759

1.930,6

1.967,0

 

Summe 4

 

18.363,095

9.120,092

7.997,0

8.424,4

 

 

 

 

 

 

 

5

Kassa und Zinsen

fix

8.154,724

8.810,546

9.697,0

10.528,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesamtsumme

77.519,873

70.817,407

71.271,3

73.368,9

 

2. In Artikel 1, § 2 lauten die Beträge der Untergliederungen 23 Pensionen und 58 Finanzierungen, Währungstauschverträge wie folgt:

 

Unter-gliederung

Bezeichnung

Jahr (Beträge in Millionen €)

2009

2010

2011

2012

23

Pensionen

7.793,867

7.772,460

7.946,3

8.137,4

58

Finanzierungen, Währungstauschverträge

7.438,881

8.080,227

8.955,4

9.778,4